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集团公司召开2019年审计工作会议
作者:sanjiang
2019-05-15
5月8日,集团公司召开了2019年审计工作会,认真总结了2018年度审计工作,全面安排部署了2019年审计工作。会上,党委书记、董事长马荣华同志就如何加强企业内部审计工作,促进经营管理规范运行提出了具体要求。一是要强化集团公司审计部工作力量,配备审计人员,并抽调专业能力强…

5月8日,集团公司召开了2019年审计工作会,认真总结了2018年度审计工作,全面安排部署了2019年审计工作。

会上,党委书记、董事长马荣华同志就如何加强企业内部审计工作,促进经营管理规范运行提出了具体要求。一是要强化集团公司审计部工作力量,配备审计人员,并抽调专业能力强的人员组建内部审计专项检查小组;二是整合资源,由公司审计部全面负责公司系统各单位的内部审计工作;三是对所属各单位实行全覆盖和轮回审计,所属各单位财务部门要严格履行自身监督检查责任,做到自律自查自纠,合规运行。

他指出,从集团公司层面到所属各单位存在规章制度不健全、不完善,缺乏违规违章违纪违法的问责处理办法,集团公司审计部按照审计法律法规及内部审计准则等规定要求,督导各单位建立完善各项内控制度,制定问责追究处理制度,着力解决企业经营管理过程中无章可循、有章不循的问题,力求从制度上、流程上杜绝和防范违纪违规问题发生,从源头上有效防范风险,实现治标与治本兼顾,不断提升内部审计工作价值。

省国资委财务监督与评价处霍生杰处长从强化内部审计,防范经营风险,推动企业健康发展以及企业内部审计工作整体开展情况、企业内审工作中存在的共性问题等,并结合其他国有企业相关案例分析向大家进行了专题授课。